MENU

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej - Porozumienia

Załącznik Nr 5

do Uchwały NrXXVI/1/207/2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy  Suszec

                                                                                                                                             z dnia 27.01.05r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  NA ROK 2005

Dział

Rozdz.

§

 Wyszczególnienie

Plan na 2005

rok

I.                    DOTACJE

600

 

 

Transport i łączność

28.353

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

28.353

 

 

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

 

 

28.353

710

 

 

Działalność usługowa

400

 

71035

 

Cmentarze

400

 

 

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

 

 

400

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10.447

 

75414

 

Obrona cywilna

10.447

 

 

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

 

 

10.447

852

 

 

Pomoc społeczna

94.124

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

 

6.988

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)

 

6.988

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

87.136

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)

 

87.136

 

 

 

 

Razem:

 

133.324

II.                  WYDATKI

600

 

 

Transport i łączność

28.353

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

28.353

 

 

 

a/ wydatki bieżące

28.353

710

 

 

Działalność usługowa

400

 

71035

 

Cmentarze

400

 

 

 

a/ wydatki bieżące

400

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

10.447

 

75414

 

Obrona cywilna

10.447

 

 

 

a/ wydatki bieżące

10.447

 

 

 

- w tym wynagrodzenia i pochodne

9.747

852

 

 

Pomoc społeczna

94.124

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

 

6.988

 

 

 

a/wydatki bieżące

6.988

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

87.136

 

 

 

a/wydatki bieżące

87.136

 

 

 

-w tym wynagrodzenia i pochodne

83.016

 

 

 

 

Razem :

 

133.324